One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Wiedza podatkowa

Rejestracja VAT w Norwegii – jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i sprzedajesz swoje towary lub usługi do Norwegii, jednym z kluczowych obowiązków jest rejestracja do VAT. W Norwegii każda firma, która osiągnie roczny obrót przekraczający 50 000 NOK, jest zobowiązana do rejestracji w norweskim rejestrze VAT. Rejestracja VAT w Norwegii to nie tylko formalność, ale również konieczność, aby działać zgodnie z miejscowymi przepisami podatkowymi i uniknąć niepotrzebnych kar.

 

Jeśli prowadzisz biznes w Norwegii lub dopiero planujesz wejść na ten rynek, z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak skomplikowane mogą być procedury podatkowe. Aby skupić się na rozwoju swojej firmy, warto powierzyć te kwestie profesjonalistom. Z pomocą ekspertów, takich jak my, cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. Zapewniamy pełne wsparcie – od rejestracji, przez bieżące rozliczenia VAT, aż po reprezentowanie Cię przed norweskimi urzędami.

 

Nie musisz martwić się o formalności – my zajmiemy się wszystkim, a Ty będziesz mógł w pełni skupić się na swoim biznesie. Wiemy, że jakość usług ma dla Ciebie ogromne znaczenie, dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Sprawdź inne nasze artykuły na temat VAT w Norwegii:

NUMER VAT NORWEGIA REJESTRACJA VAT NORWEGIA JAK UZYSKAĆ VAT W NORWEGII

Kiedy konieczna jest rejestracja VAT w Norwegii?

Jeżeli prowadzisz działalność w Norwegii, rejestracja do VAT staje się obowiązkowa w momencie, gdy Twój roczny obrót przekroczy 50 000 NOK. Od tego momentu musisz naliczać podatek VAT na swoich fakturach oraz regularnie składać deklaracje VAT. Co istotne, obowiązek ten dotyczy zarówno firm norweskich, jak i zagranicznych. Nawet jeśli Twoja firma nie ma stałej siedziby w Norwegii, ale sprzedajesz swoje produkty lub usługi na ten rynek, również musisz się zarejestrować do VAT.

 

W przypadku firm zagranicznych dodatkowym wymogiem jest wyznaczenie przedstawiciela VAT, który będzie reprezentował Twoją firmę przed norweskimi urzędami. Ten przedstawiciel odpowiada za załatwianie wszelkich formalności podatkowych, co jest niezbędne do legalnego działania na rynku norweskim.

 

Rejestracja do VAT to nie tylko formalność, ale obowiązek, który pozwala na zgodne z prawem prowadzenie działalności. Ignorowanie tego przepisu lub opóźnienia w rejestracji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak grzywny i naliczanie odsetek.

 

Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, najlepiej powierzyć te obowiązki profesjonalistom. My zajmiemy się wszystkimi formalnościami, abyś Ty mógł działać bez obaw o przepisy podatkowe. Z nami masz pewność, że proces rejestracji VAT przebiegnie szybko i sprawnie, co pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych problemów i skupić się na rozwoju Twojej firmy.

Przedstawiciel podatkowy w Norwegii - Dlaczego numer VAT w Norwegii jest tak ważny?

Jeśli decydujesz się na rozwój swojej firmy w Norwegii musisz mieć świadomość pewnych przeszkód w zakresie formalnym. Nie musisz się jednak tym martwić, możemy zająć się rejestracją do VAT w Norwegii, składaniem deklaracji oraz odpowiadaniem urzędowi na jego pytania w Twoim imieniu – w lokalnym języku.

 

Sprawdź nasze kompendium wiedzy o podatku VAT w Norwegii, które stworzyliśmy z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić biznes w tym kraju.

 

Każdy kraj ma swoje własne zasady, a uzyskanie norweskiego numeru VAT może stać się obowiązkowym krokiem w kierunku udanej ekspansji międzynarodowej. 

 

Warto zaznaczyć, że Norwegia mimo przynależności do EFTA i strefy Schengen nie jest członkiem UE . W związku z tym dyrektywa i przepisy UE dotyczące podatku VAT nie mają zastosowania do dostaw wewnątrzwspólnotowych w Norwegii. 

 

Jeśli więc rozważasz powyższe kwestie, prawdopodobnie zetknąłeś się z poniższymi problemami:  

  • Importując swoje produkty do Norwegii, płacisz podatek VAT, którego nie możesz odzyskać.
  • Chcesz magazynować swoje towary w Norwegii , ale Twoi kontrahenci wymagają posiadania norweskiego numeru VAT.
  • Dokonujesz transakcji zakupu i odsprzedaży w Norwegii, ale nie możesz uzyskać zwrotu podatku VAT od swoich zakupów.
  • Chcesz sprzedawać towary lub usługi norweskim klientom prywatnym bez konieczności płacenia przez nich podatku VAT od importu .
  • Chcesz sprzedawać za pośrednictwem DDP (Delivered Duty Paid), ale Twój towar został zablokowany na granicy w odprawie celnej.

 

Aby zapobiegać tym problemom, musisz zdobyć norweski numer VAT.

Co ważne, w przypadku firm zagranicznych, które nie mają siedziby w Norwegii, obowiązkowe jest wyznaczenie przedstawiciela VAT, który będzie odpowiedzialny za wszystkie formalności. Reprezentant ten pełni kluczową rolę, ponieważ zajmuje się składaniem dokumentów oraz kontaktami z urzędami, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na rynku norweskim.

Przedstawiciel podatkowy w Norwegii - jak wygląda proces rejestracji VAT?

Rejestracja do norweskiego rejestru VAT może wydawać się skomplikowana, ale dzięki odpowiednim krokom jest całkowicie wykonalna. Kluczowym momentem jest osiągnięcie obrotu 50 000 NOK w ciągu 12 miesięcy – od tego momentu musisz zgłosić swoją firmę do VAT. Proces ten można przeprowadzić zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie.

 

Aby dokonać rejestracji, musisz wypełnić formularz z wnioskiem o nadanie numeru VAT w Norwegii i dołączyć faktury potwierdzające sprzedaż, które przekroczyły próg 50 000 NOK. Formularz musi być wypełniony w języku norweskim. W przypadku chęci zarejestrowania do VAT elektronicznie, norweski urząd skarbowy stworzył dedykowany system Altinn, który to umożliwia.

 

Czas trwania rejestracji wynosi zazwyczaj około miesiąca, a po jej zakończeniu Twoja firma otrzyma status „Registrert i Merverdiavgiftsregisteret” na stronie rejestru norweskiego.

Jeśli chcesz, aby cały proces przebiegł bezproblemowo, z pomocą doświadczonej firmy, możemy zadbać o to, aby wszystkie formalności były zrealizowane na czas, a Ty mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Rejestracja VAT w Norwegii - jakie masz obowiązki po uzyskaniu numer VAT w Norwegii?

Po rejestracji Twojej firmy do norweskiego rejestru VAT, pojawiają się nowe obowiązki, które musisz regularnie wypełniać, aby działać zgodnie z prawem. Przede wszystkim, od momentu rejestracji każda faktura, którą wystawiasz, musi zawierać 25% podatek VAT (MVA), który następnie odprowadzasz do norweskiego urzędu skarbowego. Faktura musi również zawierać Twój numer VAT z dopiskiem „MVA”, co potwierdza, że jesteś legalnie zarejestrowanym podatnikiem VAT.

 

Kolejnym obowiązkiem jest składanie deklaracji VAT co dwa miesiące. W deklaracjach norweskich musisz dokładnie wykazać wszystkie kwoty VAT naliczonego od sprzedaży oraz VAT, który możesz odzyskać za zakupy firmowe. Deklaracje te są składane elektronicznie, co ułatwia proces, ale wymaga skrupulatności i terminowości, aby uniknąć problemów z urzędami.

 

Ważne jest, aby pamiętać o prowadzeniu dokładnej ewidencji sprzedaży i zakupów, ponieważ norweskie urzędy mogą przeprowadzać kontrole, aby upewnić się, że wszystkie deklaracje są poprawne. Jeśli wypełnianie tych obowiązków wydaje się skomplikowane lub czasochłonne, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmą się prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącymi rozliczeniami VAT.

 

Z nami masz pewność, że wszystko zostanie załatwione zgodnie z przepisami, a Ty unikniesz problemów z urzędami i kar za ewentualne opóźnienia. Nasze kompleksowe wsparcie obejmuje pełną obsługę w zakresie VAT, abyś mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Norwegii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Norwegii.

Rejestracja VAT w Norwegii dla firm zagranicznych

Jeżeli prowadzisz firmę zagraniczną i sprzedajesz swoje produkty lub usługi na rynek norweski, istnieją pewne specyficzne wymogi, które różnią się od tych obowiązujących firmy norweskie. Najważniejszym z nich jest konieczność wyznaczenia przedstawiciela VAT. Firmy, które nie mają stałej siedziby w Norwegii, muszą korzystać z usług przedstawiciela, aby móc prawidłowo zarejestrować się do VAT i wypełniać wszystkie związane z tym obowiązki.

 

Przedstawiciel VAT to osoba lub firma z norweskim adresem, która działa w Twoim imieniu przed urzędami podatkowymi. Ich zadaniem jest nie tylko złożenie wniosku o rejestrację VAT, ale także dbanie o to, aby wszystkie Twoje obowiązki podatkowe były realizowane terminowo i zgodnie z norweskimi przepisami. Przedstawiciel będzie odpowiadał za bieżące składanie deklaracji VAT, kontakt z urzędami oraz rozliczanie podatku VAT.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług przedstawiciela? Po pierwsze, rejestracja VAT w Norwegii to proces wymagający precyzyjnej znajomości lokalnych przepisów, a błędy w deklaracjach mogą prowadzić do poważnych sankcji finansowych. Po drugie, korzystając z pomocy profesjonalnej firmy, masz pewność, że wszystkie formalności są załatwiane w sposób zgodny z prawem, co pozwala uniknąć kłopotów w przyszłości. Przedstawiciel VAT nie tylko ułatwia procedurę, ale także zapewnia Ci pełną zgodność z lokalnymi regulacjami.

 

Zdajemy sobie sprawę, że dla firm zagranicznych zarządzanie norweskimi podatkami może być wyzwaniem. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rejestracji VAT oraz pełną obsługę przedstawiciela VAT. Z nami możesz mieć pewność, że Twoje interesy będą reprezentowane rzetelnie i skutecznie, co pozwoli Ci skupić się na tym, co najważniejsze – rozwijaniu swojego biznesu na nowym rynku.

Jeśli chcesz, aby cały proces przebiegł bezproblemowo, z pomocą doświadczonej firmy, możemy zadbać o to, aby wszystkie formalności były zrealizowane na czas, a Ty mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Sprawdź, jak wygląda nasza usługa:

Zanim rozpoczniesz rejestrację do VAT w Norwegii:

  • Musisz ocenić, czy Twoja firma rzeczywiście potrzebuje norweskiego numeru VAT. Niektóre towary i usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Norwegii. Przy ocenie konieczności rejestracji przedsiębiorstwa lub organizacji pod uwagę bierze się jedynie część obrotu podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Dlatego jeśli nie potrafisz sam dokonać takiej oceny – koniecznie skontaktuj się z nami.
  • Pamiętaj, że rejestracja jest bezwzględnie wymagana, gdy przekroczysz wskazany limit obrotów w ciągu roku. Okres ten może przypadać na przykład od lutego danego roku do stycznia kolejnego roku lub od sierpnia danego roku do lipca kolejnego roku.
  • Musisz być przygotowany na to, iż w trakcie rejestracji do VAT w Norwegii urząd skarbowy zwróci się do Ciebie z szeregiem pytań. Twoje odpowiedzi pomogą określić odpowiedni typ rejestracji dla Twojej firmy. Chociaż większość firm podlega zwykłej rejestracji, dostępne są także inne opcje.

 

Z naszego doświadczenia wynika, iż sam proces rejestracji jest dość szybki i numer VAT w Norwegii można uzyskać już po okresie miesiąca. Jeśli w trakcie urząd skarbowy poprosi o dodatkowe odpowiedzi lub dokumenty, proces może się nieznacznie wydłużyć, do maksymalnie 3 tygodni, pod warunkiem, iż ubiegające się o numer VAT przedsiębiorstwo będzie responsywne i od razu przekaże urzędowi niezbędne informacje.

Masz pytania związane z podatkiem VAT w Norwegii?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na podstawowe tematy związane z podatkiem VAT w Norwegii.

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Kasia łączy pracę związaną z rozliczaniem VAT za granicą  z zadaniami marketingowca. Każdego dnia wspiera klientów w ich potrzebach związanych z VAT. Uwielbia pisać i robi to naprawdę dobrze. Dzięki takiej synergii jest w stanie przełożyć na prosty język nawet najbardziej skomplikowane rozwiązania. Zna problemy podatkowe przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy za granicą. W efekcie, na blogu publikuje takie treści związane z VAT, które są zarówno edukacyjne, ale i użyteczne w prowadzeniu firmy.