One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PVA import VAT
Wiedza podatkowa

Procedura PVA import VAT - odroczona płatność

Firmy, które importują towary do Wielkiej Brytanii zobowiązane są do płatności podatku VAT od tych transakcji. Podatek import VAT nakładany jest na wszystkie importowane towary do Wielkiej Brytanii o wartości przekraczającej 135 GBP. Aby uniknąć przetrzymywania towarów w urzędzie celnym, nabywca musi niezwłocznie zapłacić import VAT, co stwarza problem z płynnością finansową. Podatnik musi zapłacić podatek od towarów, których jeszcze nie sprzedał.

 

W konsekwencji handel transgraniczny byłby poważnie zagrożony, ponieważ przedsiębiorcy rezygnowaliby z importu do Wielkiej Brytanii i dalszej odsprzedaży towarów na rzecz innych krajów. Brytyjski resort finansów wprowadził jednak rozwiązanie, które jest korzystne dla importerów: uproszczona procedura PVA.

 

»Procedura PVA import VAT odroczonej płatności podatku » – czym jest? Kiedy można ją stosować? Jakie warunki należy spełnić? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Odroczona płatność podatku - PVA import VAT

Procedura uproszczona PVA import VAT umożliwia rozliczenie i płatność podatku przy składaniu kwartalnej deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu, import VAT może zostać opłacony już po faktycznej sprzedaży importowanych towarów.

 

Ta praktyka nie ma wówczas negatywnego wpływu na sytuację finansową przedsiębiorcy. Koniec końców, podatek zostaje zapłacony w takiej samej wysokości, ale nie od razu. Procedura PVA import VAT umożliwia również odzyskiwanie zapłaconego podatku w ramach składanej deklaracji VAT. Na oficjalnej stronie HMRC, czyli brytyjskiego urzędu skarbowego znajdziesz więcej informacji o odroczonym podatku VAT.

 

Procedura PIVA przy PVA import VAT

Procedura PIVA to nic innego jak odroczenie rozliczania (raportowania) podatku VAT. Jeśli więc skorzystasz z opcji PVA chcąc odroczyć płatność podatku VAT, składanie deklaracji VAT odbędzie się w procedurze PIVA.

 

Jak skorzystać z procedury PVA import VAT? Wymogi

Aby móc korzystać z procedury odroczonej płatności i rozliczania podatku VAT import musisz posiadać brytyjski numer VAT oraz brytyjski numer EORI. Należy go wprowadzić w zgłoszeniu celnym. W polu 47e wskazujemy metodę płatności za import VAT: mechanizm odroczonej płatności VAT to litera „G” i ją należy wprowadzić w tym polu korzystając z PVA. Dzięki temu, Twoje towary nie będą przetrzymywane w urzędzie celnym, towar planowo zostanie dostarczony, a podatek zostanie rozliczony przy deklaracji VAT.

 

Prawidłowe wypełnienie deklaracji celnej jest kluczowe. W przeciwnym wypadku zostaniesz zobowiązany do natychmiastowej zapłaty podatku import VAT.

Rejestracja do VAT i EORI w Wielkiej Brytanii

Potrzebujesz nabyć numer VAT w Wielkiej Brytanii oraz numer EORI, aby móc korzystać z uproszczonej procedury zapłaty podatku import VAT?

Procedura PVA import VAT : »Korzyści« dla przedsiębiorców

Kompendium wiedzy o podatku VAT w Wielkiej Brytanii 🔥

Dla naszych klientów oraz wszystkich firm, które zainteresowane są wejściem ze swoimi produktami na rynek brytyjski przygotowaliśmy kompendium wiedzy na temat podatku VAT w Wielkiej Brytanii

 

Kliknij obok, aby dowiedzieć się więcej!

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Eurofiscalis Polska – Twój przedstawiciel podatkowy w Wielkiej Brytanii

Importujesz swoje towary do Wielkiej Brytanii i potrzebujesz wsparcia podatkowego? Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Mamy swoje biuro w Wielkiej Brytanii oraz specjalistów, którzy miesięcznie obsługują kilkuset klientów z Unii Europejskiej. Są to firmy, które zwróciły się do nas z prośbą o zarejestrowanie ich do celów podatku VAT w Wielkiej Brytanii, o składanie deklaracji, zarządzanie ich podatkami, a także odpowiadanie na kontrola ze strony brytyjskiego urzędu skarbowego.

 

Jeśli szukasz doświadczonych księgowych, którzy rozliczą nie tylko Twoje polskie podatki, lecz również zagraniczne – koniecznie skontaktuj się z nami przez formularz.

 

Mamy biura w każdym kraju UE oraz Norwegii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Codziennie rozwiązujemy dziesiątki spraw podatkowych, odpowiadamy na kontrole podatkowe w Polsce i za granicą. Pomagamy naszym klientom osiągać międzynarodowy rozwój.

 

Chcesz poznać naszą ofertę usług księgowych w Polsce? Kliknij tutaj. Serdecznie zapraszamy

Adam Dolski Eurofiscalis konsultacja
Przeczytaj inne wpisy
stawka VAT w finlandii 2025
jaki VAT w finlandii
Finlandia podatek VAT

Stawka VAT w Finlandii 2025 – Zmiany

Uwaga! od stycznia 2025 zmieni się stawka VAT w Finlandii. Chodzi o stawkę podstawową, jednak zmiany dotyczą również zaszeregowania niektórych produktów pod daną stawkę. Sprawdź!

import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.