Représentation fiscale & mandataire fiscal au Danemark
Vous souhaitez faire appel à un représentant fiscal (mandataire fiscal) au Danemark? Tout savoir sur la représentation fiscale au Danemark? Comprendre quelles sont vos obligations fiscales? Vous êtes au bon endroit ! Sur cette page, nous expliquons de manière claire, comment s’immatriculer à la TVA danoise, comment déposer une déclaration de TVA danoise, vos obligations déclaratives et s’il est nécessaire de faire appel à un représentant fiscal danois!
Table des matières
Faire appel à un représentant fiscal au Danemark
Toute société qui réalise au Danemark des opérations taxables sur le territoire danois, doit s’identifier à la TVA au Danemark, déclarer ses opérations imposables et s’acquitter du paiement de la TVA. Les sociétés établis au sein de l’union européenne peuvent effectuer ses démarches seules ou accompagnés d’un mandataire fiscal. Les sociétés situés en dehors de l’union européenne ont l’obligation d’utiliser les services d’un représentant fiscal pour s’acquitter de ces obligations.
Quelles sont les obligations pour s'immatriculer à la TVA danoise ?
Les entreprises étrangères non établies au Danemark mais qui effectuent des opérations dont le lieu est situé au Danemark sont soumises à la TVA au Danemark.
Les opérations concernées sont :
- Certaines opérations d’importation et d’exportation,
- Stock de marchandises ou stock en consignation au Danemark,
- Acquisition intracommunautaire au Danemark,
- Dépassement du seuil de vente à distance,
- Les livraisons ou ventes de biens lorsque la livraison a lieu au Danemark ;
- Certaines prestations de service exécutées au Danemark ou au profit de clients domiciliés ou établis au Danemark ;
- Les opérations de commerce électronique lorsque les prestations sont fournies à des personnes non assujetties à la TVA, établies ou domiciliées au Danemark.
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