Formation TVA intracommunautaire et échanges à l’international
Vous commercez à l’international ? Vous souhaitez connaître les règles de TVA intracommunautaire ou d’import/export ? Suivez notre formation TVA intracommunautaire dans les échanges à l’international.
- Les demandes d'inscriptions doivent être faites au plus tard 10 jours avant la date de formation
- Type : Inter, Intra
- Note globale : 4,3/5
Organisme de formation certifié
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Note globale de nos formations
Toutes nos formations sont finançables par les OPCO !
- Vous avez facturé de la TVA à tort à vos clients étrangers
- Vous ne savez pas comment déclarer vos flux intra-UE
- Vous avez besoin d'un numéro de TVA dans un autre pays
- Vous devez déclarer la TVA de vos ventes e-commerce
- Vous ne savez pas comment payer la TVA import
- Facturer correctement vos clients à l'étranger
- Identifier les achats pour lesquels vous devez autoliquider la TVA
- Traiter vos opérations intra-UE en DEB/DES et sur votre CA3
- Savoir quand désigner un représentant fiscal
- Vous mettre à jour sur les dernières réformes : Guichet OSS/IOSS, EMEBI et TVA import
- Note : 8,8/10
Patricia Moyne
Adjointe comptable
Nice France SAS
” Je vous remercie pour cette formation qui a été trés instructive. La communication a été fluide avec la formatrice et j’ai eu les réponses à mes
diverses demandes.
Le petit + étant les exercices qui permettent directement de voir si les informations
ont été comprises. “
- Note : 8,4/10
Jaber Meziane
Collaborateur comptable
Konny Europe SAS
« Formation de qualité, j’ai appris beaucoup de choses qui vont me permettre d’avancer bien dans mes travaux.
Pour la durée de formation, je pense que c’est intense peut être que si c’est fait dans 2 jours séparé sera parfait. Formatrice pédagogue, Je vous remercie infiniment pour ces 2 jours.»
Présentation de la formation TVA intracommunautaire et échanges à l'international
Vous rencontrez des difficultés déclaratives sur la TVA intra-UE et lors de vos imports/exports ? Pour vous aider à développer votre business à l’international, nous vous proposons une formation visio de 14 heures (2 jours) avec un expert TVA pour vous former sur l’essentiel des règles à connaître et vos démarches TVA en UE
Les entreprises tournées vers l’international et les collaborateurs comptables qui traitent ces activités doivent maîtriser les règles de TVA intracommunautaire : échanges de biens intra-UE, prestations de services transfrontières, import/export… Si vous êtes concernés, vous devez connaître les régimes TVA, savoir les appliquer à vos opérations et respecter vos obligations en matière de facturation et de déclarations.
L’objectif de cette classe virtuelle est de vous apporter, en 2 journées, les connaissances métiers essentielles pour adopter les bons réflexes TVA et savoir effectuer vos déclarations DEB/DES et CA3. Nous aborderons également quelques problématiques de l’import/export, avec notamment les questions d’achats en franchise, de régimes suspensifs ou d’autoliquidation de TVA à l’importation.
Vous souhaitez une formation complète avec un expert TVA pour sécuriser votre business à l’international ? Découvrez ci-dessous notre programme sur la formation tva intracommunautaire et les échanges internationaux.
Le programme de la formation
JOUR 1
- VENTES EN B2B ET REGIME DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
- Champ d'application de la TVA intracommunautaire
- Typologie des opérations
- Assujettis et non-assujettis
- L’identification à TVA
- La représentation fiscale
- Fait générateur et exigibilité de la TVA
- Règles de facturation et mentions obligatoires
- Obligations déclaratives (DEB/DES et CA3) et autoliquidation
- Présentation du formulaire CA3 2022
- TVA ET ECHANGES DE BIENS INTRACOMMUNAUTAIRES
- Réforme de la DEB 2022 : traiter l’enquête statistique EMEBI et l’état récapitulatif TVA
- Traitement des Livraisons et Acquisitions intracommunautaires (LIC et AIC) :
- Régime général
- Quick Fixes 2020 : les conditions d’exonération des LIC
- Traitement sur l’EMEBI, l’état récapitulatif TVA et la CA3
- Régularisations commerciales et remplacements de marchandises
- Analyse et traitement d’opérations (EMEBI et CA3) :
- Ventes triangulaires et ventes en chaîne
- Transferts de stock définitifs et en dépôt
- Aller-retours de biens pour réparation
- Opérations de travail à façon
- Livraisons de biens destinés à être montés ou installés
- Locations-ventes
- Opérations en franchise de TVA
- Ventes e-commerce et guichet unique OSS (aspects généraux)
- Cas pratique : Déposer l’EMEBI et l’état récapitulatif TVA sur Prodou@ne
JOUR 2
- TVA et échanges de biens à l'international
- Echanges avec les DOM
- Importations et exportations
- Procédures douanières et règles de TVA
- Exporter en DDP
- Autoliquider la TVA à l’importation
- Cas pratique : Autoliquider la TVA à l’importation sur la CA3
- TVA et prestations de services
- Territorialité des prestations de services
- Régime général
- Qualifier les prestations : schéma de raisonnement
- Traiter la Déclaration européenne de services (DES)
- Analyse et traitement de prestations (DES et CA3) :
- Prestations immatérielles
- Transport de biens et prestations accessoires
- Travaux et expertises sur biens meubles corporels
- Location de moyens de transport
- Prestations rattachées à un immeuble
- Transport de personnes
- Ventes à consommer sur place
- Prestations des agences de voyage
- Prestations culturelles, artistiques, sportives
- Prestations de formation
- Prestations de services électroniques
- Autoliquider les achats de prestations de services sur la CA3
- Cas pratique : Traiter les prestations de services sur la DES et la CA3
- Evaluation finale, correction et tour de table.
Ce plan de formation peut être modifié pour être adapté à l’évolution des stagiaires.
- Durée : 2 journées
- Tarif : 1290€ HT
- Niveau : Intermédiaire
- Lieu : À distance (classe virtuelle)
- Effectif : 15 participants maximum
Suivi pédagogique après la formation : des points restent en suspens ? Posez-nous vos questions sur academy@eurofiscalis.com, un formateur vous répondra sous 48h (jours ouvrés).
Accès à nos forum de discussion : échangez avec les autres membres de la communauté Eurofiscalis Academy.
Des ressources gratuites : ateliers e-learning, fiches techniques, vidéos explicatives… en illimité !
Une question reste en suspend ? Consultez notre FAQ.
- Durée : 2 journées
- Tarif : 1 290€ HT
- Niveau : Intermédiaire
- 26 & 27/01/23 | À distance
- 13 & 14/02/23 | À distance
- 19 & 20/06/23 | À distance
Vous souhaitez bénéficier de cette formation au sein de votre entreprise ? N’hésitez pas à contacter notre équipe.
A partir de 2580€ HT* / session
Une question reste en suspend ? Consultez notre FAQ
Vous souhaitez approfondir vos connaissances douanières pour vos opérations d'import / export ?
Notre partenaire, spécialiste des réglementations et procédures douanières, propose une formation douane certifiée QUALIOPI.
Inscrivez-vous à la formation les règles de la TVA dans vos échanges intracommunautaires et à l’international
Et adoptez les bons réflexes pour vos échanges en UE et à l’import/export.