MVA-revisjon & etterlevelse · Europa

MVA-revisjonen som gjør de europeiske flytene dine til skattemessig trygghet

Varene og tjenestene dine beveger seg på tvers av flere land. Hver flyt har sitt eget MVA-regime, sine meldinger og forpliktelser — og det minste blindpunktet blir dyrt ved en kontroll. Vår MVA-revisjon for etterlevelse gjennomgår alle operasjonene dine i detalj: en fullstendig skattemessig diagnose som munner ut i en tydelig og sertifisert rapport — hva som må rettes, hva som må meldes, land for land.

  • Rapport sertifisert av skatteekspertene våre
  • 27 EU-land + UK, Sveits & Norge
  • Tydelig og handlingsrettet leveranse
  • Strengt konfidensiell ramme

Når en revisjon bør gjøres

Øyeblikkene der en MVA-revisjon endrer alt

Visse faser i en bedrifts liv gjør revisjonen uunnværlig. I hver av dem kan et blindpunkt bli dyrt — her er stedene vi oftest griper inn.

Bytte av programvare eller ERP

Du migrerer faktureringen din. Det er øyeblikket for å sikre MVA-oppsettet for hver flyt — før en konfigurasjonsfeil gjentar seg på tusenvis av fakturaer.

Uten revisjon: et feil oppsett duplisert på tusenvis av fakturaer.

Skattekontroll

Myndighetene varsler en kontroll. Vi sikrer posisjonene dine, dokumenterer flytene dine og revisjonssporet, og bistår deg overfor kontrolløren.

Uten revisjon: posisjoner som er umulige å forsvare på dagen.

Regularisering

Du har avdekket — eller frykter — tidligere feil. Vi tallfester eksponeringen og bygger en kontrollert, frivillig retting, land for land.

Uten revisjon: feil som vokser, renter og gebyrer inkludert.

Nye markeder & vekst

Du åpner nye land, et lager, en B2C-kanal. Vi kartlegger forpliktelsene dine før volumene tar av, slik at du starter i samsvar med reglene.

Uten revisjon: oversette forpliktelser som eksploderer med volumene.

Omfanget

Alt skatteekspertene våre gjennomgår i detalj

Som en teknisk kontroll går hver flyt og hver meldeplikt gjennom kontrollpunktene våre. En metodisk gjennomgang av MVA-en din — tilpasset flytene og virksomheten din, i Frankrike som i hvert av landene du opererer i.

MVA-kontroll av etterlevelse · Eurofiscalis-metoden 8 / 8 punkter kontrollert
  1. Utgående & inngående MVA Sats · grunnlag · fradragsrett Kontrollert

    Reell forfallstid for hver operasjon, korrekt anvendelse av omvendt avgiftsplikt (reverse charge, art. 194), gjenvinning av inngående MVA.

  2. Vareflyt internt i EU Leveranser · anskaffelser · trekantede Kontrollert

    Klassifisering av regimet for hver flyt, behandling av trekanthandel og kjedesalg.

  3. Statistisk varemelding Intrastat · EMEBI (Frankrike) Kontrollert

    Terskler, utsendelser og innførsler, og samsvar med MVA-meldingene dine.

  4. Oppgaver over salg EC Sales List · ERTVA (Frankrike) Kontrollert

    Oversikt over kunder for varer: fullstendighet, nøyaktighet og samsvar med meldt MVA.

  5. Tjenesteytelser DES (Frankrike) Kontrollert

    B2B-tjenester internt i EU underlagt omvendt avgiftsplikt (reverse charge) hos kjøper: klassifisering og europeisk tjenestemelding.

  6. Fjernsalg B2C OSS · IOSS Kontrollert

    Overskridelse av den felles terskelen på 10 000 €, valg av kontaktpunktordning og tilhørende meldinger.

  7. MVA-registreringer & terskler Land for land Kontrollert

    Hvor må du være MVA-registrert? Lager i utlandet, lokale terskler, særskilte forpliktelser per jurisdiksjon.

  8. Fakturaer & revisjonsspor Påkrevde opplysninger · pålitelig revisjonsspor Kontrollert

    Obligatoriske opplysninger, nummerering, og den dokumenterte koblingen mellom faktura og operasjon som myndighetene krever.

Metode tilpasset flytene og virksomheten din — hvert punkt kvalifiseres, land for land, av en skatteekspert.

Vår metode

En grundig fremgangsmåte, en klar leveranse

Vi bærer kompleksiteten i analysen. Du får tydelige beslutninger.

  1. Oppstartssamtale

    Vi setter oss inn i virksomheten din, landene dine, flytene dine og målet med revisjonen. Gratis, uforpliktende.

  2. Innsamling av data

    Du sender oss flyter, fakturaer, meldinger og ERP-oppsett, i en konfidensiell ramme. Vi veileder innsamlingen.

  3. Analyse flyt for flyt

    Skatteekspertene våre kvalifiserer hver operasjon: MVA-regime, meldeplikter, avvik fra reglene.

  4. Rapport & leveranse

    Et tydelig og sertifisert dokument, presentert på video. Du går derfra med å vite nøyaktig hva du skal gjøre.

  5. Handlingsplan & oppfølging

    Regulariseringer, MVA-registreringer, oppsett: vi følger deg i gjennomføringen, i Frankrike og i utlandet.

Leveransen

En rapport du virkelig forstår

Ikke en uleselig teknisk PDF: et strukturert, pedagogisk dokument, signert av skatteeksperten som laget det.

  • Presentasjon av selskapet ditt og flytene dine, med MVA-statusen din i hvert land.
  • Kartlegging av flytene dine, fra import til endelig salg: for hver operasjon, MVA-regimet, fakturaopplysningene og meldelinjen.
  • Behandling av særtilfeller: returer, kreditnotaer, erstatninger, reparasjoner, gratis forsendelser.
  • Vaktpunkter per flyt — der en feil koster dyrt ved en kontroll.
  • Obligatoriske opplysninger på B2B-fakturaene dine (Frankrike & EU), kontrollert én for én.
  • Ordliste over forkortelser og begreper, slik at alle forstår uten å være skatteekspert.
  • Kilder og juridiske referanser: MVA-direktivet, CGI, BOFiP, EU-forordninger.
  • Dokument utarbeidet, validert og signert av skatteekspertene våre.

Eksempler

Det en revisjon ofte avdekker

Situasjoner vi møter jevnlig — også hos bedrifter som ellers er godt organisert.

En utelatt omvendt avgiftsplikt — kjøp av tjenester internt i EU uten reverse charge, og dermed fradragsberettiget MVA som aldri gjenvinnes.

Lager i et land uten MVA-registrering — et logistikklager som skaper en oversett lokal forpliktelse.

OSS-terskelen overskredet uten omlegging — B2C-salg over 10 000 € fortsatt meldt på feil sted.

Fakturaopplysninger som ikke er i samsvar — omvendt avgiftsplikt anvendt uten den lovpålagte påskriften, noe som svekker kundens fradrag.

En EMEBI og en MVA som ikke stemmer overens — et avvik myndighetene oppdager umiddelbart.

Et ERP-bytte som sprer en feil — en feil MVA-kode duplisert på tusenvis av fakturaer.

Hvorfor oss

En revisjon med verdien av en ekspertvurdering

Der andre leverer en automatisert utdata, setter vi inn analysen til skatteeksperter — og vi blir ved din side etter rapporten.

Skatteeksperter, ikke en programvare

Hver flyt kvalifiseres av en ekspert som står inne for analysen sin. Rapporten gjennomleses og sertifiseres — den har en verdi, ikke bare en automatisert utdata.

Forståelige leveranser

Vi oversetter kompleksiteten til tydelige beslutninger. Både driftsteamene og ledelsen din finner frem.

Et europeisk nettverk

Kontorer i Frankrike, Italia, Tyskland, Belgia, Polen, Tsjekkia og Norge. Lokal etterlevelse, der du opererer.

Én eneste kontaktperson

Fra revisjon til regularisering, MVA-registreringer og meldinger: det samme teamet følger deg over tid.

FAQ

Dine spørsmål, våre svar

MVA-revisjonen, forklart enkelt.

Hvor lang tid tar en MVA-revisjon?

Det avhenger av omfanget: antall land, volum og kompleksitet i flytene dine. En revisjon rettet mot én operasjon tar noen dager; en fullstendig revisjon på tvers av flere land strekker seg over noen uker. Den gratis oppstartssamtalen lar oss gi deg en presis tidsramme helt fra start.

Hva koster en revisjon?

Revisjonen utføres etter tilbud, utarbeidet etter oppstartssamtalen. Prisen avhenger av antall land, volumet av flyt som skal analyseres og målet (forebyggende diagnose, forberedelse til en kontroll, regularisering …). Du vet nøyaktig hva som er dekket før du forplikter deg.

Hva må vi sende oss?

Avhengig av omfanget: tilgang til flytene dine (salg og kjøp), et utvalg fakturaer, de eksisterende meldingene dine (MVA, Intrastat/EMEBI, oppgaver over salg, DES) og MVA-oppsettet i programvaren din. Vi veileder deg nøyaktig i innsamlingen — du trenger ikke vite på forhånd hva som er relevant.

Er analysene deres konfidensielle?

Ja. Dataene dine behandles i en strengt konfidensiell ramme, og vi signerer en konfidensialitetsavtale (NDA) hvis du ønsker det. Det er en grunnleggende forutsetning for denne typen oppdrag.

Hva skjer når rapporten er levert?

Rapporten inneholder en prioritert handlingsplan. Du kan gjennomføre den selv, eller overlate fortsettelsen til oss: regulariseringer, MVA-registreringer i de aktuelle landene, oppretting av oppsettet og løpende meldinger. Vi er også din MVA-representant der det er nødvendig.

Bistår dere under en skattekontroll?

Ja. Vi forbereder posisjonene og dokumentasjonen din på forhånd, og bistår deg under prosessen: dialog med kontrolløren, begrunnelse av de anvendte regimene, og svar på myndighetenes forespørsler.

Hvilke land dekker dere?

Alle de 27 medlemslandene i Den europeiske union, samt Storbritannia, Sveits og Norge. Nettverket vårt av kontorer i Europa lar oss analysere de lokale forpliktelsene dine land for land, uten å bytte kontaktperson.

Hvem skriver rapporten?

Skatteekspertene våre, spesialister på MVA internt i EU. Hver rapport gjennomleses og sertifiseres før den leveres til deg — det er navnet vårt som står inne for analysen, ikke en enkel programvareeksport.

Et spørsmål i de europeiske flytene dine?

Begynn med en gratis oppstartssamtale

30 min med en skatteekspert for å avklare situasjonen din og definere omfanget av revisjonen. Uforpliktende.

Svar innen 48 arbeidstimer · konfidensiell ramme · EU, UK, Sveits & Norge