MVA-registrering og innlevering av mva-deklarasjoner for et utenlandsk selskap

mva-representant og skatteagent i Tsjekkia

Ønsker du å engasjere en mva-representant (skatteagent) i Tsjekkia? Ønsker du og vite alt om mva-representasjon i Tsjekkia? Forstår du hva skatteforpliktelsene dine er? Da har du kommet til rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for tsjekkisk moms, hvordan du sender inn en tsjekkisk momsmelding, rapporteringspliktene dine og om det er nødvendig å ringe en tsjekkisk mva-representant!

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Trenger du å registrere deg for moms i Tsjekkia?

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye forpliktelser innen  merverdiavgift å administrere? Vi har løsningen for å utvikle selskapet ditt uten å øke papirarbeidet.

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Bruke en mva-representant i Tsjekkia

Utenlandske selskaper som ikke er etablert i Tsjekkia må registrere seg for merverdiavgift hvis de utfører transaksjoner som gjør dem merverdiavgiftspliktige i dette landet. For å registrere seg for merverdiavgift, kan ikke-etablerte selskaper henvende seg til en mva-representant eller skatteagent som tar ansvar for alle skatteforpliktelser: registrering, momsdeklarasjon, Intrastat-erklæring, reguleringshjelp osv. Dette alternativet er tilgjengelig, men ikke obligatorisk for selskapet etablert i EU.

Slik registrerer du deg for merverdiavgift i Tsjekkia

Utenlandske selskaper som ikke er etablert i Den tsjekkiske republikk må registrere seg for merverdiavgift, hvis de er ansvarlige for avgiften på levering av varer, levering av tjenester eller erverv innen EU i denne staten. Du finner en ikke-uttømmende liste nedenfor:

Utenlandske selskaper som ikke er etablert i Tsjekkia og som er forpliktet til å betale merverdiavgift, må registrere seg hos den tsjekkiske administrasjonen: Financni urad pro Prahu 1 (Praha 1) epodpora.mfcr.cz og fylle ut registreringsskjemaet. For å lette formalitetene dine kan du ringe en skatteagent for å ta seg av disse formalitetene. Registreringsfilen din må også inneholde:

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Våre tsjekkiske momseksperter støtter deg i dine skatteprosedyrer og med erklæringer i Tsjekkia.

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Slik oppgir du moms i Tsjekkia

Alle merverdiavgiftspliktige selskaper i Tsjekkia må med jevne mellomrom levere en momsmelding (tilsvarer CA3 i Frankrike). Denne erklæringen beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester) utført i eller fra Tsjekkia. Mva-meldinger må leveres enten kvartalsvis hvis den årlige omsetningen er mindre enn CZK 10 000 000, eller månedlig hvis den årlige omsetningen er større enn eller lik CZK 10 000 000.

Trenger du å identifisere deg for moms i Tsjekkia? Ønsker du mer informasjon om  mva- representasjon og skatteagenttjeneste? Kontakt oss via vårt kontaktskjema, våre MVA-eksperter står til din disposisjon.

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Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres utvikling i Europa. Lytt til vitnesbyrdet til vår klient Miliboo.com, vi støtter ham i administrasjonen av hans europeisk-mva.

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Skatteagent og mva-representasjon: Hvordan fungerer det ?

Ved å bruke tjenestene til et firma som spesialiserer seg på mva-representasjon, sikrer du dine vare og kontant-flyter og rapporteringsforpliktelser. Her er de fire hovedtrinnene for å sikre samsvar med virksomheten din og de resulterende skattereglene.

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Foire aux questions : Représentation fiscale en matière de TVA

Vous êtes des centaines à nous poser des questions sur le fonctionnement de la TVA. Nous faisons de notre mieux pour y répondre. Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées.

Oui ! Toute société établie en dehors de l’Union européenne qui engage des opérations taxables dans un des États membre a l’obligation d’y désigner un représentant fiscal. Ce dernier est en charge de respecter toutes les obligations fiscales de l’entreprise représentée.

 

Le représentant engage sa responsabilité auprès des autorités du pays et devient automatiquement co-responsable en cas de fraude ou retard ou manquement aux obligations fiscales.

Représentation fiscale est le terme utilisé lorsque le représentant représente une entreprise établie en dehors de l’Union européenne.

 

Mandataire fiscal est le terme utilisé lorsque le représentant représente une entreprise établie au sein de l’Union européenne.

Le délai d’obtention d’un numéro de TVA varie en fonction du pays. Cependant, d’une manière générale, il faut compter environ 4 semaines ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous solliciter via notre formulaire de contact.

Certaines opérations rendent redevable l’entreprise dans le pays où l’opération est effectuée. Chaque pays applique des règles différentes en matière de redevabilité de la TVA. Il est obligatoire d’analyser l’opération pour définir les obligations qui en découlent. Cependant, voici une liste non exhaustive d’opérations pouvant potentiellement rendre une opération taxable :

  • Importation et/ou exportation,
  • Achat – Revente,
  • Prestation de service sur un bien immeuble,
  • Dépassement seuil CA.

Non ! C’est le principal avantage d’utiliser les services d’un représentant ou mandataire fiscal. Immatriculer votre société dans un autre État membre ne veut pas dire création d’un établissement stable.

 

En engageant des opérations taxables dans un pays, cela vous rend redevable uniquement de la TVA. En d’autres mots, seules les obligations TVA doivent être remplies. Pour tout ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la comptabilité… cela reste dans votre pays d’origine.

Non ! L’impôt sur les sociétés, votre comptabilité… sont rattachés à votre société du pays d’origine. Il faut comprendre qu’immatriculer votre société à la TVA dans un autre État membre ne veut pas dire création de société. De ce fait, vous n’êtes redevable que des obligations relatives à la TVA (dépôt de déclaration TVA, équivalent à la CA3 en France, versement de la TVA collectée à l’administration fiscale locale…).

Oui ! Une entreprise peut avoir un numéro de TVA dans chaque État membre de l’Union européenne. Il est fréquent qu’une entreprise opérant régulièrement dans les différents pays de l’UE ait plusieurs numéros de TVA. D’ailleurs, certains États attribuent 2 numéros de TVA, un numéro TVA local et un numéro TVA intracommunautaire.

La commission européenne a mis en place un site permettant de vérifier en temps réel la validité d’un numéro de TVA intracommunautaire. Il suffit d’indiquer le numéro de TVA et le pays d’attribution sur leur site en cliquant sur ce lien : https://ec.europa.eu

Le coût varie en fonction de la complexité des opérations, du pays concerné et des timbres fiscaux ou frais d’immatriculation appliqués dans l’État concerné. En général, le coût d’une immatriculation varie de 500 à 1 000 € selon les cas.

Pourquoi faire appel à Eurofiscalis pour être votre représentant fiscal ?

Eurofiscalis est un cabinet fiscal international spécialisé en représentation fiscale. Des experts métiers locaux (experts-comptables, comptables, fiscalistes…), parlant souvent 3 langues, s’occupent pour le compte de votre entreprise de vos obligations fiscales locales. La fiscalité intracommunautaire est un enjeu clé dans votre réussite de développement à l’international, c’est pourquoi nous instaurons une relation de confiance sur le long terme.

Analyse de vos obligations fiscales

Analyse de vos flux et conformité à la TVA, DEB, factures, douanes

Immatriculation à la TVA

Préparation et dépôt de votre dossier d’immatriculation

Obtention de votre numéro local

Obtention de votre numéro local et numéro EORI

enregistrement à TVA
Tenue de comptabilité

Tenue de comptabilité simplifiée clients/fournisseurs (FEC)

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