Podatek VAT Francja

Wspieramy Twój rozwój międzynarodowy

Podatek VAT Francja

Co musisz wiedzieć o francuskim podatku VAT?

We Francji istnieje kilka rodzajów transakcji podlegających opodatkowaniu. Jeśli chcesz upewnić się, czy działalność prowadzona przez Twoją firmę na terenie Francji podlega obowiązkowi rozliczania podatków w tym kraju – skontaktuj się z nami przez formularz lub zadzwoń.

 
Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy, realizowane transakcje i w razie potrzeby – pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności, a w tym: rejestracja VAT we Francji, składanie deklaracji, reprezentacja przed francuskim urzędem skarbowym: Impots.
rejestracja vat francja
francja numer vat

VAT Francja - Rejestracja do celów podatku VAT

Rejestracja VAT we Francji jest obowiązkowa przy dokonywaniu transakcji opodatkowanych dla firm niemających siedziby w tym kraju. Rejestracja do VAT we Francji musi być dokonana jeszcze przed rozpoczęciem planowanych transakcji.  W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko nałożenia kar i odsetek ustawowych ze strony urzędu skarbowego.

 

Jeśli jednak działalność została rozpoczęta, należy niezwłocznie zarejestrować się do VAT i dokonać regularyzacji zaległych okresów. Należy niestety liczyć się z tym, iż w takiej sytuacji administracja z pewnością naliczy odsetki. Trzeba też mieć na uwadze, iż na francuski numer VAT czeka się obecnie około 3 miesięcy.

Francuski numer VAT - transakcje podlegające opodatkowaniu

Poniżej prezentujemy niektóre z transakcji, które obligują do rejestracji do celów podatku VAT w e Francji:

jak uzyskać numer vat w czechach
francja stawka vat

 

 

Stawka 0% VAT we Francji obowiązuje na transport międzynarodowy i unijny przy wyłączeniu transportu drogowego i wodnego śródlądowego.

Stawki VAT Francja

We Francji obecnie obowiązują cztery stawki VAT:

  • 20% – podstawowa stawka podatku. Obowiązuje ona w przypadku większości towarów nieobjętych obniżoną stawką VAT.
  • 10% pierwsza obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
  • 5,5% druga obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:
  • 2,1% trzecia obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na:

Rejestracja do VAT - Francja

Rejestracja

Z uwagi na długi czas oczekiwania na numer VAT we Francji zalecamy, aby procedurę rejestracji rozpocząć jeszcze przed planowanymi transakcjami opodatkowanymi. Z naszych obserwacji wynika, iż obecnie na nadanie francuskiego numeru VAT oczekuje się nawet 3-4 miesiące.

 

Termin ten jest też wydłużony z powodu trwającej pandemii i ograniczonego funkcjonowania urzędu skarbowego.

Okres raportowania

Francuskie deklaracje VAT składane są w okresie miesięcznym. W wyjątkowych sytuacjach raportowanie jest możliwe w okresie kwartalnym. Podatek we Francji należy opłacić do 19 dnia miesiąca, przy czym należy pamiętać, iż istnieją dwie formy możliwej zapłaty:

– Przelew z francuskiego banku na konto administracji

– Procedura SEPA – możliwa jest wyłącznie z banku zaakceptowanego przez francuską administrację. Bank musi spełniać określone wymagania. Deklaracje roczne/ podsumowujące nie są wymagane.

Reverse Charge - Odwrotne obciążenie we Francji

francja odwrotne obciążenie

REVERSE CHARGE

W sytuacji, gdy dostawca towaru lub usługi, niemający siedziby we Francji sprzedaje towary firmie będącą płatnikiem VAT w tym kraju do rozliczenia podatków musi zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. W takim wypadku VAT rozlicza nabywca, a sprzedawca nie nalicza kwoty VAT na fakturze sprzedaży. Nie ma znaczenia, czy sprzedawca posiada numer VAT zarejestrowany we Francji, aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia. Zakres odwrotnego obciążenia we Francji obejmuje wszystkie dostawy towarów oraz świadczenie usług na terenie Francji (z kilkoma wyjątkami w przypadku sprzedaży B2B).

Ważne: stosując zasadę odwrotnego obciążenia niezbędnym jest umieszczenie na fakturze sprzedaży adnotacji: VAT Reverse charge by the buyer Art 283-1 of the General Tax Code / FR: Autoliquidation – Article 283-1 du CGI

Rozliczanie podatku VAT Francja – Sprzedaż wysyłkowa, a VAT

Od 07.2021 istnieje możliwość rozliczania sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej poprzez procedurę One Stop Shop (OSS). Sprzedaż internetowa, sprzedaż e-commerce nie stanowi już konieczności do rejestracji VAT po przekroczeniu progów. Przedsiębiorcy nadal mogą jednak wybrać, w jaki sposób chcą rozliczać sprzedaż. Jeśli jest ona realizowana tylko we Francji,  sprzedawca ma możliwość rejestracji do VAT w w tym kraju po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR. Wówczas może stosować francuskie stawki VAT, francuskie zasady podatkowe i rozliczać się bezpośrednio we Francji.

 

Jeśli jednak sprzedaż odbywa się do kilku krajów UE, prostszym i opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury unijnej One Stop Shop (OSS). Eurofiscalis Polska posiada w swojej ofercie rozliczenia w tym zakresie i składa setki deklaracji OSS w okresie kwartalnym.

transakcje vat francja
Wychodząc na przeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy usługę rozliczania One Stop Shop. Jest ona dedykowana firmom sprzedającym towary wysyłkowo do wielu krajów UE. Dzięki niej, nie muszą się już rejestrować do VAT w każdym kraju, a jednocześnie zachowują zgodność z przepisami.

Oddziały i biura partnerskie Eurofiscalis obecne są w każdym kraju Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązujemy wszystkie problemy podatkowe naszych klientów, niezależnie od kraju. Wskazujemy im możliwe ścieżki rozwoju.

Usługi Eurofiscalis we Francji

Nasz francuski oddział świadczy następujące usługi:

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszymi specjalistami podatkowymi kliknij w zdjęcie obok. Zostaniesz przekierowany do formularza kontaktowego. Możesz również do nas zadzwonić lub napisać e-maila. Na zapytania odpowiadamy w ciągu 24h. Podczas rozmowy odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

 

Spełnimy wszystkie formalności, jeśli rejestracja do VAT we Francji będzie konieczna, a następnie złożymy deklaracje. Będziemy występować w imieniu Twojej firmy przed francuskimi organami podatkowymi.

 

Eurofiscalis posiada biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Dlatego jeśli zdecydujesz się na rozwój Twojego biznesu w kolejnych krajach, chętnie Ci w tym pomożemy. Będziemy odpowiadać przed urzędami skarbowymi w razie stawianych pytań, a także w przypadku kontroli podatkowych.

Zapraszamy!

Dlaczego Eurofiscalis?

Gwarancja bezpieczeństwa

Podejmując z nami współpracę, możesz mieć pewność, iż nasi eksperci zapewnią poprawność Twoich rozliczeń zgodnie z przepisami. Od teraz możesz spać spokojnie!

Oszczędność czasu

Poprowadzimy Cię za rękę poprzez wszystkie procedury związane z rozliczeniem Twojej działalności. Krok po kroku. 90% formalności jest po naszej stronie. Oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale również nerwów i stresu związanego z zawiłymi przepisami.

Wsparcie w rozwoju

Z naszym wsparciem możesz wprowadzić kolejne usługi do swojego portfolio działalności. Podpowiemy, jakie należy spełnić obowiązki. Z powodzeniem rozszerzysz działalność w kolejnych zagranicznych krajach.

Świetny kontakt

To nasz ogromny atut! Klienci bardzo często w rozmowach z nami podkreślają, że cenią nie tylko naszą wszechstronność i wiedzę, ale także uprzejmość i kontaktowość. Telefon i e-mail od klienta jest dla nas rzeczą świętą!

Biura w całej Unii Europejskiej

Jeśli zastanawiasz się nad rozszerzeniem swoich usług o kolejne kraje UE z nami będzie to o wiele prostsze! Mamy biura w każdym kraju Unii Europejskiej. Chętnie udzielimy Ci wsparcia w zakresie formalności.

Doświadczeni eksperci podatkowi

Nasz zespół to nasza siła. Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w podatkach międzynarodowych. Nie ma dla nas problemu nie do rozwiązania. Każdy z nas wyspecjalizował się w różnych dziedzinach. Dzięki temu mamy siłę!